Factures fournisseurs

Rôles : Utilisateur principal, utilisateur TPA, utilisateur lecteur

  • Les factures et les éventuelles notes de crédit transmises en continu par les fournisseurs (Vetpoint) sont répertoriées ici.
  • Pour chaque mouvement (facture avec montant négatif, crédit avec montant positif), les colonnes «déploiement», date, nom du fournisseur, numéro de facture et justificatif sont affichées. En cliquant sur le titre de la colonne, la liste peut être triée selon l’attribut choisi. Si, pour un mouvement sur compte, l’icône de téléchargement est affichée, le document PDF associé peut être téléchargé et visualisé.
  • L’icône «loupe» permet d’ouvrir un champ de recherche (1ère icône à droite, juste au-dessus de la liste des mouvements sur compte). Lorsque vous saisissez un mot-clé de recherche (texte), seules sont affichées dans la liste les lignes qui contiennent le mot-clé dans le nom du fournisseur ou le numéro de facture (ou, dans une ligne déployée, le numéro ou la désignation du produit).
  • L’icône «filtre» fait s’afficher un champ de filtrage (2e icône à droite, juste au-dessus de la liste des factures fournisseurs). Ici, vous pouvez définir un filtre de date et/ou de montant pour la liste des factures/avoirs et limiter ainsi la liste.
    Chaque filtre défini (y compris le filtre initial « Période : 60 derniers jours ») est représenté par une puce verte au-dessus de la liste. Chacune de ces puces de filtrage peut être désactivée directement avec le symbole «X» associé; la liste des mouvements sur compte se met alors à jour immédiatement.